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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ORIGINAL COMERCIO DE PECAS AUT.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1922 Data de lançamento: 09/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1264 REQUISIÇÃO 67216. 1.198,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/03/2020 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1264 REQUISIÇÃO 67216. 1.198,90
08/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/3303; REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA ESCOLAR PLACA IXU 4097. ORDEM DE COMPRA 1264 REQUISIÇÃO 67216. 1.198,90
07/05/2020 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO POIS O EMPENHO ESTÁ CADASTRADO EM CREDOR INDEVIDO. -1.198,90
07/05/2020 ESTORNO DE EMPENHO POIS O EMPENHO ESTÁ CADASTRADO EM CREDOR INDEVIDO. -1.198,90
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00