| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA |
| Número do empenho: | 2048 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPÇÃO ) DE Nº9148 8977 CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1415 REQUISIÇÃO 67353. | 62,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | REFERENTE PAGAMENTO DO TELEFONE CELULAR DA CENTRAL ( RECEPÇÃO ) DE Nº9148 8977 CENTRO ADMINISTRATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 CONFORME FATURA EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1415 REQUISIÇÃO 67353. | 62,16 | ||
| 13/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO CONFORME FATURA N°20/100201-8 | 62,16 | ||
| 15/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2048/2020 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SALDANHA MARINHO - 4837 | 62,16 | ||
| TOTAL | 62,16 | 62,16 | 62,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||