| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: VANDECIR VALIATI |
| Número do empenho: | 2053 | Data de lançamento: | 13/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDME DE COMPRA 1407 REQUISIÇÃO 67341. | 830,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/03/2020 | PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDME DE COMPRA 1407 REQUISIÇÃO 67341. | 830,00 | ||
| 22/04/2020 | LIQUIDADO- Conforme Nota Fiscal Nº 1/20200178; REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEICULO DUCATO IUZ-3076 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDME DE COMPRA 1407 REQUISIÇÃO 67341. | 830,00 | ||
| 24/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2053/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 | 830,00 | ||
| TOTAL | 830,00 | 830,00 | 830,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||