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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2084 Data de lançamento: 17/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA POR EM POTES DE ÁLCOOL GEL, CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1458 REQUISIÇÃO 67381. 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/03/2020 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA POR EM POTES DE ÁLCOOL GEL, CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1458 REQUISIÇÃO 67381. 144,00
13/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/28823720; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA POR EM POTES DE ÁLCOOL GEL, CFE ORÇAMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 1458 REQUISIÇÃO 67381. 144,00
13/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2084/2020 NOVACHINSKI & NOVACHINSKI LTDA - ME - 32952 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00