| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: JEFFERSON RODRIGO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2099 | Data de lançamento: | 17/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PAEA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1465 REQUISIÇÃO 67394. | 189,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2020 | REFERENTE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS PAEA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES. ORDEM DE COMPRA 1465 REQUISIÇÃO 67394. | 189,30 | ||
| 17/03/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/1333; 002/5536; 001/26323; 1/89231; 1/1318; 2/9930; 001/35778; | 189,30 | ||
| 17/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2099/2020 JEFFERSON RODRIGO DA SILVA - 3973 | 189,30 | ||
| TOTAL | 189,30 | 189,30 | 189,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||