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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2112 Data de lançamento: 18/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: Manutencao do Sistema Municipal de Agua
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2020. ORDEM DE COMPRA 1512 REQUISIÇÃO 67432. 366,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2020 REFERENTE PAGAMENTO FATURA ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO LOCALIDADE DE SANTA TEREZA MÊS FEVEREIRO/2020. ORDEM DE COMPRA 1512 REQUISIÇÃO 67432. 366,37
18/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/202084240; 366,37
18/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2020 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 676 366,37
TOTAL 366,37 366,37 366,37
SALDO A PAGAR 0,00