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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2147 Data de lançamento: 18/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1487 REQUISIÇÃO 67404. 556,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2020 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1487 REQUISIÇÃO 67404. 556,00
07/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/3924; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. ORDEM DE COMPRA 1487 REQUISIÇÃO 67404. 556,00
08/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2020 PRISCILA FERREIRA DE SOUZA ME - 1228 556,00
TOTAL 556,00 556,00 556,00
SALDO A PAGAR 0,00