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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 19/03/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CRAS-Centro de Referência da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: FNAS - PISO BASICO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. ORDEM DE COMPRA 1528 REQUISIÇÃO 67443. 178,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2020 REFERENTE FATURA ENERGIA ELETRICA DO PREDIO QUE ABRIGA A ASSISTENCIA SOCIAL E CRAS. ORDEM DE COMPRA 1528 REQUISIÇÃO 67443. 178,01
19/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº U/063552593; U/063552592; 178,01
23/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 178,01
TOTAL 178,01 178,01 178,01
SALDO A PAGAR 0,00