| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil CRECHE FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2020 | 1.130,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | REF. PGTO INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2020 | 1.130,25 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 1.130,25 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 2266/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.130,25 | ||
| TOTAL | 1.130,25 | 1.130,25 | 1.130,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||