| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2344 | Data de lançamento: | 20/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2020 | 1.065,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2020 | REF. INSS PARTE PATRONAL MARÇO/2020 | 1.065,90 | ||
| 20/03/2020 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA | 1.065,90 | ||
| 31/03/2020 | Pagamento de Empenho 2344/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.065,90 | ||
| TOTAL | 1.065,90 | 1.065,90 | 1.065,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||