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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 24 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JANEIRO/2020 332,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JANEIRO/2020 332,67
02/01/2020 Liquidado nesta data 1/3 de férias. 332,67
10/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2020 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 332,67
TOTAL 332,67 332,67 332,67
SALDO A PAGAR 0,00