| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2447 | Data de lançamento: | 31/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 67339 ORDEM DE COMPRA Nº 1575/2020. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 67339 ORDEM DE COMPRA Nº 1575/2020. | 160,00 | ||
| 14/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9409; REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE REQUISIÇÃO Nº 67339 ORDEM DE COMPRA Nº 1575/2020. | 160,00 | ||
| 15/05/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2447/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 142 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||