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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2483 Data de lançamento: 03/04/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3190.11.02.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS ABRIL/2020 383,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2020 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS ABRIL/2020 383,27
03/04/2020 Liquidado nesta data rescisão de Eurico João Birhann para pagamento. 383,27
03/04/2020 Pagamento de Empenho 2483/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3371 383,27
TOTAL 383,27 383,27 383,27
SALDO A PAGAR 0,00