| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS |
| Número do empenho: | 25 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PACS Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO 1/3 FÉRIAS JANEIRO/2020 | 2.039,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | REF.PGTO 1/3 FÉRIAS JANEIRO/2020 | 2.039,40 | ||
| 02/01/2020 | Liquidado nesta data 1/3 de férias. | 2.039,40 | ||
| 10/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25/2020 DIVERSOS CONTRATOS - 1142 | 2.039,40 | ||
| TOTAL | 2.039,40 | 2.039,40 | 2.039,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||