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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2522 Data de lançamento: 07/04/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: COMBATE AO COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso: Outras Receitas Municipais Aplicadas em Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O HOSPITAL, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. 0,00 842,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2020 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O HOSPITAL, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. 842,71
30/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/27511; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O HOSPITAL, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. 409,81
15/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2020 - REF. Aquisição de material de higiene e limpeza. AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944 409,81
03/06/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/27791; REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA O HOSPITAL, DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ATA Nº 11/2019. 432,90
06/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2522/2020 - REF. Aquisição de materiais de higiene e limpeza para Hospital Municipal. AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944 432,90
TOTAL 842,71 842,71 842,71
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.