| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2654 | Data de lançamento: | 16/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE A 12 LAMPADAS ECONOMICAS, DE USO JUNTO AO LAR DE IDOSO. | 223,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2020 | PREVIO REFERENTE A 12 LAMPADAS ECONOMICAS, DE USO JUNTO AO LAR DE IDOSO. | 223,20 | ||
| 27/04/2020 | Conforme DANFE Nº 1/750; REFERENTE A 12 LAMPADAS ECONOMICAS, PARA O LAR DE IDOSO. | 223,20 | ||
| 30/04/2020 | Pagamento de Empenho 2654/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 223,20 | ||
| TOTAL | 223,20 | 223,20 | 223,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||