| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |
| Número do empenho: | 2832 | Data de lançamento: | 24/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PGTO. INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2020 | 804,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2020 | PGTO. INSS PARTE PATRONAL ABRIL/2020 | 804,85 | ||
| 24/04/2020 | LIQUIDADO NESTA DATA FOLHA MÊS DE ABRIL/2020. | 804,85 | ||
| 06/05/2020 | Pagamento de Empenho 2832/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 804,85 | ||
| TOTAL | 804,85 | 804,85 | 804,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||