Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
PRÉVIO
REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
2.160,00 |
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| 02/01/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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161,60 |
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| 10/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. Fatura mensal - 3373 - 1072
OI S A - 3893 |
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161,60 |
| 04/02/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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187,57 |
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| 14/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. Fatura mensal do telefone do centro administrativo municipal, 3373-1072
OI S A - 3893 |
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187,57 |
| 09/03/2020 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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222,62 |
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| 15/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. MARÇO/2020- REF SERVIÇO DE TEFONIA FIXA
OI S A - 3893 |
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222,62 |
| 17/04/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O MES DE MARÇO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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180,09 |
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| 22/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. FATURA MENSAL DO TELEFONE DP CENTRO ADMINISTRATIVO, 3373-1072.
OI S A - 3893 |
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180,09 |
| 12/05/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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147,45 |
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| 13/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. Fatura telefone, 3373-1072
OI S A - 3893 |
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147,45 |
| 15/06/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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145,49 |
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| 16/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. Fatura mensal do telefone 3373 - 1072
OI S A - 3893 |
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145,49 |
| 08/07/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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126,39 |
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| 16/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. JULHO/2020- REF SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADM
OI S A - 3893 |
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126,39 |
| 17/08/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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116,90 |
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| 18/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA
OI S A - 3893 |
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116,90 |
| 14/09/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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193,90 |
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| 15/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. SETEMBRO/2020
OI S A - 3893
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193,90 |
| 06/10/2020 |
LIQUIDADO- REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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184,60 |
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| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. OUTUBRO/2020
OI S A - 3893
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184,60 |
| 20/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE FATURA Nº 2011017288300 MÊS NOVEMBRO/2020 |
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141,28 |
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| 23/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
OI S A - 3893
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141,28 |
| 11/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE FATURA Nº 2012017752238 REF. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA O ANO DE 2020, TELEFONE (55) 3373-1072. ORDEM DE COMPRA 27 REQUISIÇÃO 66096. |
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215,01 |
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| 14/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
OI S A - 3893 |
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215,01 |
| 30/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA. |
-137,10 |
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| TOTAL |
2.022,90 |
2.022,90 |
2.022,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |