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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2939 Data de lançamento: 28/04/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: VALE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2020 2.929,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2020 REF. PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ABRIL/2020 2.929,24
28/04/2020 LIQUIDADO NESTA DATA VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/2020. 2.929,24
07/05/2020 Pagamento de Empenho 2939/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.929,24
TOTAL 2.929,24 2.929,24 2.929,24
SALDO A PAGAR 0,00