| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 299 | Data de lançamento: | 17/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminacao Publica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. CUSTO DE CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 271 REQUISIÇÃO 66320. | 273,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2020 | REF. CUSTO DE CIP, TAXA ADMINISTRATIVA DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. ORDEM DE COMPRA 271 REQUISIÇÃO 66320. | 273,73 | ||
| 17/01/2020 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO | 273,73 | ||
| 20/01/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 273,73 | ||
| TOTAL | 273,73 | 273,73 | 273,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||