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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3076 Data de lançamento: 07/05/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA 1956/2020 E REQUISIÇÃO 67839. 364,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2020 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA 1956/2020 E REQUISIÇÃO 67839. 364,23
07/05/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 000/215074; REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO ITK-4354 DO HOSPITAL MUNICIPAL. CFE ORDEM DE COMPRA 1956/2020 E REQUISIÇÃO 67839. 364,23
08/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3076/2020 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 364,23
TOTAL 364,23 364,23 364,23
SALDO A PAGAR 0,00