| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3105 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 67813, ORDEM DE COMPRA Nº 2000, COLETA DE PREÇO Nº 129/2020. | 538,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 67813, ORDEM DE COMPRA Nº 2000, COLETA DE PREÇO Nº 129/2020. | 538,00 | ||
| 13/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/9588; REF. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL HOSPITALAR, CFE REQUISIÇÃO Nº 67813, ORDEM DE COMPRA Nº 2000, COLETA DE PREÇO Nº 129/2020. | 538,00 | ||
| 01/06/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3105/2020 IRMAOS TORTELLI LTDA - 142 | 538,00 | ||
| TOTAL | 538,00 | 538,00 | 538,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||