| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3118 | Data de lançamento: | 11/05/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PONTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO Nº 67875, ORDEM DE COMPRA Nº1987. | 18,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2020 | PREVIO REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PONTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO Nº 67875, ORDEM DE COMPRA Nº1987. | 18,98 | ||
| 21/05/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/759; REF. AQUISIÇÃO DE CARTÃO PONTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CFE REQUISIÇÃO Nº 67875, ORDEM DE COMPRA Nº1987. | 18,98 | ||
| 22/05/2020 | Pagamento de Empenho 3118/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 18,98 | ||
| TOTAL | 18,98 | 18,98 | 18,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||