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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3267 Data de lançamento: 19/05/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 67961 E O.C 2089/2020. 936,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/05/2020 PREVIO REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 67961 E O.C 2089/2020. 936,71
19/05/2020 LIQUIDADO NESTA DATA FATURA REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 67961 E O.C 2089/2020. 936,71
29/05/2020 Pagamento de Empenho 3267/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 936,71
TOTAL 936,71 936,71 936,71
SALDO A PAGAR 0,00