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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3362 Data de lançamento: 22/05/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MAT.COMB.LUBRIF.
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2184/2020. 0,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2020 PREVIO REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2184/2020. 5.000,00
22/05/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/271639; 1/271236; REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2184/2020. 204,97
25/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2020 - REF. Aquisição de combustivel, ata de registro de preço nº 16/2019 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 204,97
30/06/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/275327; REFERENTE VALOR ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE COMPRA 2184/2020. 127,32
06/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro nº 16/2019. POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 127,32
17/08/2020 REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA Nº 16/2019, DECORRENTE DO PREGÃO 036/2019. -4.667,71
TOTAL 332,29 332,29 332,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.