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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: WOHLMEISTER CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3575 Data de lançamento: 27/05/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE GRAXA CUBO,RETENTOR CUBO TRASEIRO E KIT MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6820. CONFORME REQUISIÇÃO 68073 E O.C 2196/2020. 139,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2020 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE GRAXA CUBO,RETENTOR CUBO TRASEIRO E KIT MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6820. CONFORME REQUISIÇÃO 68073 E O.C 2196/2020. 139,00
27/05/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2955; REF.AQUISIÇÃO DE GRAXA CUBO,RETENTOR CUBO TRASEIRO E KIT MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO VEICULO PLACA IYT-6820. CONFORME REQUISIÇÃO 68073 E O.C 2196/2020. 139,00
28/05/2020 Pagamento de Empenho 3575/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 139,00
TOTAL 139,00 139,00 139,00
SALDO A PAGAR 0,00