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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3583 Data de lançamento: 27/05/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA MÊS MAIO/2020 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68075 E O.C 2206/2020. 954,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2020 REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA MÊS MAIO/2020 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68075 E O.C 2206/2020. 954,41
27/05/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 69504556; REFERENTE FATURA MENSAL ENERGIA ELETRICA MÊS MAIO/2020 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68075 E O.C 2206/2020. 954,41
05/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 954,41
05/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3583/2020 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 954,41
05/06/2020 Quitação em conta bancária indevida. -954,41
TOTAL 954,41 954,41 954,41
SALDO A PAGAR 0,00