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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3810 Data de lançamento: 15/06/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68258 E O.C 2387/2020. 67,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/06/2020 PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68258 E O.C 2387/2020. 67,00
23/06/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/309; REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO ONIX IYP-1498 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68258 E O.C 2387/2020. 67,00
24/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3810/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 67,00
TOTAL 67,00 67,00 67,00
SALDO A PAGAR 0,00