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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 3846 Data de lançamento: 16/06/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - INCREMENTO TEMPÓRARIO 2019
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA TELEFONICA MENSAL DA LINHA 3373-1301 DA UBS. MÊS JUNHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68290 E O.C 2425/2020. 453,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2020 REFERENTE FATURA TELEFONICA MENSAL DA LINHA 3373-1301 DA UBS. MÊS JUNHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68290 E O.C 2425/2020. 453,80
16/06/2020 LIQUIDADO REFERENTE FATURA TELEFONICA MENSAL DA LINHA 3373-1301 DA UBS. MÊS JUNHO/2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68290 E O.C 2425/2020. 453,80
17/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3846/2020 OI S A - 3893 453,80
TOTAL 453,80 453,80 453,80
SALDO A PAGAR 0,00