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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3900 Data de lançamento: 18/06/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68321 E O.C 2464/2020. 836,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2020 REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68321 E O.C 2464/2020. 836,50
18/06/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 71746938; REF.AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CONFORME REQUISIÇÃO 68321 E O.C 2464/2020. 836,50
30/06/2020 Pagamento de Empenho 3900/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 836,50
TOTAL 836,50 836,50 836,50
SALDO A PAGAR 0,00