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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 391 Data de lançamento: 21/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO TOLDO NA ÁREA ABERTA NA FRENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 337 REQUISIÇÃO 66378. 602,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2020 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO TOLDO NA ÁREA ABERTA NA FRENTE DA EMEI PINGO DE GENTE. ORDEM DE COMPRA 337 REQUISIÇÃO 66378. 602,00
28/01/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/112458; 602,00
04/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2020 MAJUFER COM.DE FERRO E AÇO LTDA - 33019 602,00
TOTAL 602,00 602,00 602,00
SALDO A PAGAR 0,00