| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3929 | Data de lançamento: | 22/06/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68223 E O.C 2497/2020. | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 22/06/2020 | PREVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO VEICULO UNO IWN-0244 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CONFORME REQUISIÇÃO 68223 E O.C 2497/2020. | 119,70 | ||
| 30/12/2020 | DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO POIS PRODUTO NÃO FOI RETIRADO. | -119,70 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||