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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3967 Data de lançamento: 22/06/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa: 3190.11.01.45.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: FMAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JUNHO/2020 348,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2020 REF.PGTO 1/3 FERIAS MÊS JUNHO/2020 348,33
22/06/2020 LIQUIDADO PARA PAGAMENTO NESTA DATA 348,33
25/06/2020 Pagamento de Empenho 3967/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 348,33
TOTAL 348,33 348,33 348,33
SALDO A PAGAR 0,00