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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 41 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Dengue verão - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 2.000,00
22/01/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 1/260823; 1/260514; 426,59
23/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 16/2019 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 426,59
24/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/269888; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 99,65
24/04/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/269938; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 210,69
27/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 16/2019 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 210,69
27/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 41/2020 - REF. Aquisi POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 99,65
17/08/2020 REFERENTE A ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AO CANCELMENTO DO PREÇO REGISTRADO NA ATA Nº 16/2019, DECORRENTE DO PREGÃO 036/2019. -1.263,07
TOTAL 736,93 736,93 736,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.