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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 23/06/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO (55) 3373-1068 MÊS DE JUNHO\2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68379 E O.C 2520/2020. 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2020 REF. FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO (55) 3373-1068 MÊS DE JUNHO\2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68379 E O.C 2520/2020. 63,00
23/06/2020 LIQUIDADO- REF. FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL NÚMERO (55) 3373-1068 MÊS DE JUNHO\2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68379 E O.C 2520/2020. 63,00
24/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4155/2020 CLARO S/A - 21 63,00
TOTAL 63,00 63,00 63,00
SALDO A PAGAR 0,00