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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4228 Data de lançamento: 25/06/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR,PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. CONFORME REQUISIÇÃO 68381 E O.C 2522/2020. 49,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2020 PREVIO REF.AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR,PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. CONFORME REQUISIÇÃO 68381 E O.C 2522/2020. 49,90
31/07/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/30253958; REF.AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR,PARA USO NO CAMINHÃO PLACA IQX-3069. CONFORME REQUISIÇÃO 68381 E O.C 2522/2020. 49,90
05/08/2020 Pagamento de Empenho 4228/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 49,90
TOTAL 49,90 49,90 49,90
SALDO A PAGAR 0,00