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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4231 Data de lançamento: 26/06/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ANEXO. CONFORMEREQUISIÇÃO 68356 E O.C 2554/2020. 518,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2020 PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ANEXO. CONFORMEREQUISIÇÃO 68356 E O.C 2554/2020. 518,80
07/07/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/70154; REFERENTE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ANEXO. CONFORMEREQUISIÇÃO 68356 E O.C 2554/2020. 400,00
11/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2020 - REF. JULHO/2020- REF MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 400,00
11/07/2020 Data de caixa irregular, ora regularizada. -400,00
13/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4231/2020 - REF. JULHO/2020- REF MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 400,00
29/12/2020 ESTORNO DE SALDO EMPENHO JÁ PAGO CFE DOCUMENTO ENVIADO PELA EMPRESA. -118,80
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00