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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4243 Data de lançamento: 29/06/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3260/2020 QUANTITATIVO A MAIOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO68425 E O.C 2575/2020. 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2020 REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3260/2020 QUANTITATIVO A MAIOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO68425 E O.C 2575/2020. 75,00
29/06/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/69322; REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 3260/2020 QUANTITATIVO A MAIOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO68425 E O.C 2575/2020. 75,00
30/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4243/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00