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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 425 Data de lançamento: 22/01/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO, DEP. ADM. E DO TRANSITO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: Suporte ao Gab. Secret. de Obras e Transito
Conta de Despesa: 3190.11.02.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PGTO FERIAS MES JANEIRO/2020 4.599,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2020 REF.PGTO FERIAS MES JANEIRO/2020 4.599,20
22/01/2020 Liquidado nesta data folha férias para pagamento. 4.599,20
28/01/2020 Pagamento de Empenho 425/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.599,20
TOTAL 4.599,20 4.599,20 4.599,20
SALDO A PAGAR 0,00