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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4307 Data de lançamento: 03/07/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calcamento e Pavimentacao
Conta de Despesa: 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO
Natureza da despesa: OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA BARÃO DO IBICUÍ, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA APROVADO, CONFORME CONTRATO 31/2020. 0,00 25.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2020 PREVIO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA BARÃO DO IBICUÍ, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA APROVADO, CONFORME CONTRATO 31/2020. 25.000,00
11/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/0325; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA BARÃO DO IBICUÍ, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA APROVADO, CONFORME CONTRATO 31/2020. 20.254,31
11/09/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 210; REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA BARÃO DO IBICUÍ, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA APROVADO, CONFORME CONTRATO 31/2020. BRUTO.................................4745,66 ISS(2%).................................94,91 INSS(11%)............................522,02 LIQUIDO..............................4.128,73 4.745,66
16/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - 33058. CONFORME NOTA DE LIQUIDAÇÃO N°1/2020 E NOTA FISCAL 1/0325. 20.254,31
16/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4307/2020 - REF. SETEMBRO/2020 CIMA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP - 33058. conforme nota de liquidação n°2/2020, nota fiscal n°210. 4.745,66
08/10/2020 REFERENTE A ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO -0,03
TOTAL 24.999,97 24.999,97 24.999,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS-LIVRE 11/09/2020 522,02 Lançada
TOTAL   522,02