Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
PREVIO
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO 6 MESES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5º ADITIVO. CONFORME O.C 2718/2020. |
1.020,60 |
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| 03/09/2020 |
LIQUIDADO- REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO 6 MESES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5º ADITIVO. CONFORME O.C 2718/2020. |
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170,10 |
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| 14/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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170,10 |
| 30/09/2020 |
LIQUIDADO- REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO 6 MESES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5º ADITIVO. CONFORME O.C 2718/2020. |
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170,10 |
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| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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170,10 |
| 09/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE PARTE FATURA Nº 5929 |
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170,10 |
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| 13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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170,10 |
| 30/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/11/20 Á 30/11/20 CFE FATURA Nº 6178
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO 6 MESES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5º ADITIVO. CONFORME O.C 2718/2020. |
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170,10 |
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| 11/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2020 - REF. DEZEMBRO/2020
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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170,10 |
| 28/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE FATURA Nº 6501 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DURANTE O PERIODO 6 MESES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5º ADITIVO. CONFORME O.C 2718/2020. |
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170,10 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4416/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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170,10 |
| 30/12/2020 |
ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. |
-170,10 |
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| TOTAL |
850,50 |
850,50 |
850,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |