Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2020 |
PREVIO
REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2722/2020. |
3.061,80 |
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| 05/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 5105; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2722/2020. |
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680,40 |
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| 11/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2020 - REF. AGOSTO/2020
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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680,40 |
| 03/09/2020 |
LIQUIDADO CONFORME FATURA 5387; REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2722/2020. |
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510,30 |
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| 14/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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510,30 |
| 30/09/2020 |
LIQUIDADO- REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2722/2020. |
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784,06 |
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| 07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 |
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784,06 |
| 09/11/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE PARTE FATURA Nº 5929 |
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784,06 |
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| 13/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4420/2020 - REF. NOVEMBRO/2020
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669
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784,06 |
| 29/12/2020 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO MÊS NOVEMBRO CFE FATURA Nº 6178( PARTE) REFERENTE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2722/2020. |
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302,98 |
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| 30/12/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4420/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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302,98 |
| TOTAL |
3.061,80 |
3.061,80 |
3.061,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |