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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4421 Data de lançamento: 14/07/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa: SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2721/2020 410,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2020 PREVIO REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2721/2020 410,64
31/07/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202051; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2721/2020 68,44
11/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
31/08/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 202059; REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2721/2020 68,44
14/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
05/10/2020 LIQUIDADO- REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2721/2020 68,44
07/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2020 - REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO Nº 65/2018 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
09/11/2020 LIQUIDADO PARTE NESTA DATA DA Nota Fiscal Nº 202071 68,44
13/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2020 - REF. NOVEMBRO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
30/11/2020 LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PERIODO DE 01/11/20 Á 30/11/20 CFE Nota Fiscal Nº 202077 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MESES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO. CONFORME O.C 2721/2020 68,44
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4421/2020 - REF. DEZEMBRO/2020 WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - 1669 68,44
28/12/2020 LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO MÊS DEZEMBRO CFE Nota Fiscal Nº 202082 REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O PERIODO DE 6 MÊSES CFE. PREGÃO PRESENCIAL 15/2018 PROCESSO 30/2018 CONTRATO 65/2018, 5° ADITIVO CONFORME O.C 2721/2020 68,44
30/12/2020 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4421/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 68,44
TOTAL 410,64 410,64 410,64
SALDO A PAGAR 0,00