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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CLARO S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4431 Data de lançamento: 15/07/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE JUNHO\2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68555 E O.C 2711/2020. 70,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2020 REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE JUNHO\2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68555 E O.C 2711/2020. 70,86
15/07/2020 LIQUIDADO- REF. PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL MUNICIPAL MÊS DE JUNHO\2020. CONFORME REQUISIÇÃO 68555 E O.C 2711/2020. 70,86
20/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4431/2020 CLARO S/A - 21 70,86
TOTAL 70,86 70,86 70,86
SALDO A PAGAR 0,00