| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: SUSS & SUSS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4500 | Data de lançamento: | 21/07/2020 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE COMPRA DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE JOSE RIBAS CFE RECEITUARIO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68634 E O.C 2805/2020 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 21/07/2020 | REFERENTE COMPRA DE LENTES DE GRAU PARA PACIENTE JOSE RIBAS CFE RECEITUARIO EM ANEXO. CONFORME REQUISIÇÃO 68634 E O.C 2805/2020 | 50,00 | ||
| 30/12/2020 | DEVIDO ESTORNO DE EMPENHO POIS PRODUTO NÃO FOI RETIRADO. | -50,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||