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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4920 Data de lançamento: 05/08/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: CUSTEIO AÇÕES E SERVIÇOS ENFRENTAMENTO-COVID-19
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso: CUSTEIO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68551 E O.C 2935/2020. 975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2020 PREVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68551 E O.C 2935/2020. 975,00
10/08/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/71209; REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA DO HOSPITAL MUNICIPAL. CONFORME REQUISIÇÃO 68551 E O.C 2935/2020. 931,00
13/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4920/2020 - REF. AGOSTO/2020 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 aquisição medicamentos para covid 931,00
10/12/2020 ESTORNO DE SALDO DO EMPENHO DEVIDO A EMPRESA NÃO TER O ITEM PARA ENTREGAR, ORA REGULARIZADO NESTA DATA . -44,00
TOTAL 931,00 931,00 931,00
SALDO A PAGAR 0,00