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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DIVERSOS CONTRATOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5287 Data de lançamento: 21/08/2020
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades PACS - ASPS
Conta de Despesa: 3190.04.14.00.00.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS AGOSTO/2020 510,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2020 REF. PGTO 1/3 DE FÉRIAS AGOSTO/2020 510,44
21/08/2020 Liquidado nesta data folha férias mês de agosto de 2020, para pagamento. 510,44
25/08/2020 Pagamento de Empenho 5287/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 510,44
TOTAL 510,44 510,44 510,44
SALDO A PAGAR 0,00