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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 53 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.000,00
04/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/71974; 001/71536; 176,98
06/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. FEVEREIRO/2020REF AQUISIÇÃO DA COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 176,98
04/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/75957; 001/75078; 001/74976; 001/74261; 318,28
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. MARÇO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 318,28
10/06/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/89228; 1/89433; 1/88603; 1/88236; 1/88164; 1/88067; 1/87742; 1/87515; 1/87943; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 1.166,80
15/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº17/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 1.166,80
30/06/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/89852; 1/90072; 1/90245; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 319,24
06/07/2020 PAGAMENTO NESTA DATA DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº17/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32 319,24
06/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 17/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 319,24
06/07/2020 Quitação em caixa indevido. -319,24
20/07/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/91648; 1/92243; 1/92399; 1/92472; 1/93512; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 701,39
20/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. JULHO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 701,39
28/07/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/93992; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 153,65
31/07/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 17/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 153,65
14/08/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/96001; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 76,08
20/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 76,08
14/10/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/102344; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 84,75
19/10/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2020 - REF. OUTUBRO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 84,75
30/12/2020 ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. -2,83
TOTAL 2.997,17 2.997,17 2.997,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.