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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 54 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 16 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 PRÉVIO VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 3.000,00
17/01/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/70159; 001/70261; 204,39
21/01/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. Aquisição de combsutível, ata de registro de preço nº 17/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 204,39
04/02/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/71269; 001/72551; 254,49
06/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 REF AQUISIÇÃO DA COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 254,49
04/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/78513; 001/78309; 001/77712; 325,48
11/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. MARÇO/2020-REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 325,48
17/03/2020 LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/80056; 001/79685; 001/80391; 449,65
23/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº17/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 449,65
27/03/2020 LIQUIDAÇÃO NESTA DATA DE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 PARA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME EMPENHO 54/2020 E DANFE Nº 001/81367; 142,84
24/04/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 17/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 142,84
27/08/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/98282; 1/97999; 1/97551; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 278,01
31/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. AGOSTO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 278,01
04/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/99823; 1/99568; 1/99218; 1/98708; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 545,24
15/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 545,24
29/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/100028; 1/100418; 1/100709; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 315,49
29/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/101406; 1/101951; 1/101073; VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, OLEO DIESEL S10, PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE. 472,13
30/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 472,13
30/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 54/2020 - REF. SETEMBRO/2020- REF AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 315,49
30/12/2020 ESTORNO DE SALDO POR ESTIMATIVA NÃO LIQUIDADO NO EXERCICIO. -12,28
TOTAL 2.987,72 2.987,72 2.987,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.