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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5530 Data de lançamento: 24/08/2020
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69130 E O.C 3320/2020. 3.928,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2020 PREVIO REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69130 E O.C 3320/2020. 3.928,37
04/09/2020 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/345; REFERENTE MATERIAIS PARA USO NO VEICULO DOBLO IVJ-3135 DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE. CFE ORÇAMENTOS EM ANEXO. REQUISIÇÃO 69130 E O.C 3320/2020. 3.928,37
11/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5530/2020 VANDECIR VALIATI - 2272 3.928,37
TOTAL 3.928,37 3.928,37 3.928,37
SALDO A PAGAR 0,00